Orden de Compra. Nº621921-13-AG25 "Compra materiales para Conico compra ágil: 621921-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 621921-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para Conico compra ágil: 621921-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El proveedor mediante correo, señala: Junto con saludar, me permito solicitar la cancelación de la orden de compra N° 621921-13-AG25, ya que no contamos en estos momentos con la disponibilidad suficiente de los productos, pudiendo pasar al siguiente proveedor, ya que no aceptamos la OC ello en atención a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, que establece: Si transcurridas 24 horas desde la emisión de la orden de compra no es aceptada por el proveedor, la entidad compradora podrá cancelar dicha orden y adjudicar a otro oferente. Conforme a lo señalado, se desestima la compra al no existir otros oferentes
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones - JEFCOM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.900-3
Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 102271,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISEVEN LIMITADA
Razón Social INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA
R.U.T. 77.660.833-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISEVEN LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles4UnidadConcertina Galvanizada 45 cm x 10 mtConcertina Galvanizada 45 cm x 10 mt $ 38.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.796 $ 153.796
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento5UnidadPlanchas de acero 1000x 3000x2,5mmPlanchas de acero 1000x 3000x2,5mm $ 46.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.695 $ 230.695
72102905
Mantenimiento de armazón de un revestimiento20UnidadPunta reja tiburón 1mt x 1,5mmPunta reja tiburón 1mt x 1,5mm $ 7.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.780 $ 153.780
Total Neto $ 538.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.271
TOTAL OC $ 640.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.