|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2961-305-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-386-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SE CANCELA OC YA QUE NO HUBO PROVEEDORES EN VISITA OBLIGATORIA |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
|
|
R.U.T. |
69.072.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
|
Comuna |
La Granja
|
|
Impuesto |
272051,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dipro Integral |
|
Razón Social |
DIPROMERC SPA
|
|
R.U.T. |
78.005.746-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Dipro Integral |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad | FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO CON LOS DETALLES DE LA SOLICITUD. PARA CONOCIMENTO DE LO QUE SE SOLICITA.
ENTREGA DE MUESTAS PARA SU EVALUACION EL DIA MARTES 22 DE ABRIL DE 10:00 A 12:HRS EN CONSISTORIAL # 230 EN DIRECCION DE ASEO Y ORNATO.
COMUNICARSE CON CAROLINA URIBE CONTACTO CAROLINA.URIBE@MLAGRANJA.CL
| |
$ 1.431.848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.431.848
|
$ 1.431.848
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.431.848
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 272.051
|
|
$ 1.703.899
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.