Orden de Compra. Nº
1058339-491-AG25
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ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°116, MEMO N°134
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058339-491-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°116, MEMO N°134
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna
Huara
Impuesto
873434,75
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KENTO
Razón Social
DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T.
76.265.744-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
100
Bolsa
papas fritas de 300gr adjuntar ficha técnica
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 335.000
$ 335.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3
Caja
vasos plasticos desechables de 250cc adjuntar ficha técnica
$ 81.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.675
$ 243.675
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3
Caja
vasos termicos desechables de 250cc adjuntar ficha técnica
$ 39.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.250
$ 119.250
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
200
Unidad
bandejas de carton rectangular grandes adjuntar ficha técnica
$ 938,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.600
$ 187.600
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
300
Unidad
queques de distintos sabores como browni naranja tradicional de 250g, nutra bien o equivalente adjuntar ficha técnica
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
50202311
Bebidas
690
Unidad
bebidas de 3 litros ccu sabores diversos o equivalentes adjuntar ficha técnica
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.466.250
$ 1.466.250
50181901
Pan fresco
300
Unidad
pan de pascua envasados de 700gr o superior adjuntar ficha técnica
$ 5.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.537.500
$ 1.537.500
50202301
Agua
10
Pack
display de agua mineral de 1.5 litros sin gas adjuntar ficha técnica
$ 5.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.750
$ 57.750
14111705
Servilletas de papel
200
Paquete
servilletas de 50 unid. adjuntar ficha técnica
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 4.597.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 873.435
TOTAL OC
$ 5.470.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.