Orden de Compra. Nº1058339-491-AG25 "ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°116, MEMO N°134"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-491-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°116, MEMO N°134
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 873434,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas100Bolsapapas fritas de 300gr adjuntar ficha técnica  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3Cajavasos plasticos desechables de 250cc adjuntar ficha técnica  $ 81.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.675 $ 243.675
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3Cajavasos termicos desechables de 250cc adjuntar ficha técnica  $ 39.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.250 $ 119.250
52152006
Bandejas o fuentes domésticas200Unidadbandejas de carton rectangular grandes adjuntar ficha técnica  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.600 $ 187.600
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas300Unidadqueques de distintos sabores como browni naranja tradicional de 250g, nutra bien o equivalente adjuntar ficha técnica  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
50202311
Bebidas690Unidadbebidas de 3 litros ccu sabores diversos o equivalentes adjuntar ficha técnica  $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.250 $ 1.466.250
50181901
Pan fresco300Unidadpan de pascua envasados de 700gr o superior adjuntar ficha técnica  $ 5.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537.500 $ 1.537.500
50202301
Agua10Packdisplay de agua mineral de 1.5 litros sin gas adjuntar ficha técnica  $ 5.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
14111705
Servilletas de papel200Paqueteservilletas de 50 unid. adjuntar ficha técnica  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 4.597.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 873.435
TOTAL OC $ 5.470.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.