Orden de Compra. Nº662900-840-AG24 "PEDIDO 7720 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-589-COT24 - D-438"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-840-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7720 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-589-COT24 - D-438
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7720 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR VISITA - FONO :32-2125217 MARIELA IBACACHE (DIRECTORA) 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volando en V
Razón Social FUNDACIÓN VOLANDO EN V
R.U.T. 65.159.921-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Volando en V
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1UnidadPEDIDO 7720 - D-438 COLEGIO JORGE ROCK LARA - DETALLE DE CAPACITACION EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 215.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 65.159.921-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.