Orden de Compra. Nº867990-533-AG25 "O C generada por invitación a compra ágil: 867990-523-COT25, Sol 83761 cc 102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-533-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 867990-523-COT25, Sol 83761 cc 102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83761 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3363. Santiago., Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO KAYLU
Razón Social TURISMO KAYLU SPA
R.U.T. 79.871.330-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISMO KAYLU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadSeguro Seguro $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje aereo internacional vuelo ida País/Ciudad Madrid Aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (MAD) Fecha de ida 18-08-2025 Regreso: País/Ciudad Chile/Santiago: Aeropuerto: Arturo Merino Benítez Fecha de ida 27-08-2025: pasajero: Mónica Echeverry Rendón Nacionalidad: Española Pasaporte: PAS184574 Fecha de nacimiento: 31-08-1983 Contacto: +34 654 61 08 50 Correo: monicaecheverryr@gmail.com / monica.echeverry@imdea.org Según detalles completos en documento adjunto Pasaje aereo internacional vuelo ida País/Ciudad Madrid Aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (MAD) Fecha de ida 18-08-2025 Regreso: País/Ciudad Chile/Santiago: Aeropuerto: Arturo Merino Benítez Fecha de ida 27-08-2025: pasajero: Mónica E $ 1.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadTasa de embarqueTasa de embarque $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 1.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.760.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.