Orden de Compra. Nº948-213-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-167-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-213-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-167-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 65250
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEYLIN PAULA RAMOS MAMANI
Razón Social MEYLIN PAULA RAMOS MAMANI
R.U.T. 18.006.683-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEYLIN PAULA RAMOS MAMANI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121703
Clubes de aficionados o talleres de danza y baile1Unidad no definidaCOMPRA INSUMOS PROYECTO VIDA SALUDABLE LTPA ZUMBA - ADJUDICADO SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR VÍA COMPRA AGIL N°948-167-COT25, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°471  $ 384.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.750 $ 384.750
Total Neto $ 384.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 65.250
TOTAL OC $ 450.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.006.683-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.