|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4346-295-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Sanitización y Desratización diciembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4346-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luz del Rosario |
|
Razón Social |
Control de Plagas Rosales y Tapia Limitada
|
|
R.U.T. |
76.450.663-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Luz del Rosario |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102106
| Control de roedores | 1 | Unidad | Desratización | Servicio desratización hospital de San Javier DICIEMBRE |
$ 250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
76101503
| Servicios de desinfección o desodorización | 1 | Unidad | Desinfección o Sanitización | Servicio desinfección o sanitización hospital de San Javier DICIEMBRE |
$ 250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.000
|
$ 250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.