Orden de Compra. Nº501-412-SE25 "ÚTILES DE ASEO, ESCUELA VEGAS DE CONCHA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 501-412-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO, ESCUELA VEGAS DE CONCHA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-000 - MATERIALES ASEO DAEM proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Manuel Matta 440
Comuna Ranquil
Impuesto 33912,72
Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5UnidadTOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX LIMON CANISTER 35 UNDTOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX LIMON CANISTER 35 UND $ 3.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.045 $ 15.045
14111704
Papel higiénico8UnidadPAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500 MTPAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500 MT $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA PAPEL TECNOROLL 250 MT X 2 UNDTOALLA PAPEL TECNOROLL 250 MT X 2 UND $ 11.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.930 $ 110.930
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360 CMDESINFECTANTE LYSOFORM LAVANDA 360 CM $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
24121801
Latas de aerosol5UnidadAROMATIZANTE GLADE VAINILLA 360 CCAROMATIZANTE GLADE VAINILLA 360 CC $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555
Total Neto $ 178.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.913
TOTAL OC $ 212.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.