Orden de Compra. Nº4642-2302-SE25 "2483864 - 2500466 Adquisición de materiales y herramientas de construcción, para el mantenimiento del Hospital de Carabineros"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-2302-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 2483864 - 2500466 Adquisición de materiales y herramientas de construcción, para el mantenimiento del Hospital de Carabineros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4642-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010/2204013/2905999 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1966463,14
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO RB
Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA
R.U.T. 77.267.947-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO RB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FONTANERIA, GAS Y CONSTRUCCION (SEGUN ESPECIFICACION DE BASES ADJUNTAS)SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 9.099.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.099.136 $ 9.099.136
27113201
Conjuntos generales de herramientas1GlobalADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCION DE JARDIN (SEGUN ESPECIFICACION DE BASES ADJUNTAS)SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 1.250.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.670 $ 1.250.670
Total Neto $ 10.349.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.966.463
TOTAL OC $ 12.316.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.