Orden de Compra. Nº
2446-614-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-542-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-614-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-542-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3510 del sistema CASS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo
Comuna
Coquimbo
Impuesto
232061,535
Dirección de Envío de la Factura
Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DOLIVER
Razón Social
D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T.
76.730.762-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DOLIVER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
20
Botella
de cloro liquido tradicional botella de 5 ts.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
Un. De toalla de papel absorbente secante 250 mts. Cada rollo
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.100
$ 122.100
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Paquetes papel higiénico doble hoja 30 mts. Cada rollo paquetes de 48 unidades (rollos)
$ 15.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.210
$ 156.210
56121014
Percheros murales
3
Rollo
Rollos de 200 unidades de percheros desechables azul delantal clínico
$ 83.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.547
$ 251.547
47131826
Productos de limpieza de alfombras o tapicerías
10
Botella
Botellas limpiador de piso higienizaste líquido, botellas de 5 lts. Olor cítrico
$ 4.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
lavalozas líquido botella de 5 lts.
$ 2.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.080
$ 20.080
53131608
Jabones
20
Botella
jabón líquido botellas de 1 lts
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.520
$ 43.520
47131603
Esponjas
90
Unidad
esponja para lavar loza
$ 212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.080
$ 19.080
47131602
Paños de limpieza absorbente
100
Unidad
paños multiuso esponja absorbente
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
47121701
Bolsas de basura
1000
Unidad
bolsa de basura 80x110
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.000
$ 106.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
6000
Unidad
bolsas tipo camiseta compostable o biodegradable (similar), resistencia 4 kilos o equivalente , color blanca sin impresión
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
47131609
Magos para escobas o traperos
80
Paquete
Paquetes traperos húmedos desinfectantes olor cítrico manzana paquete de 10 un. Cada uno
$ 2.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.560
$ 200.560
42131611
Gorras de quirófano
600
Unidad
cofia desechable
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
Total Neto
$ 1.221.377
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.062
TOTAL OC
$ 1.453.439
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.