Orden de Compra. Nº2446-614-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-542-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-614-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-542-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3510 del sistema CASS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 232061,535
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Botellade cloro liquido tradicional botella de 5 ts.   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
14111703
Toallas de papel30UnidadUn. De toalla de papel absorbente secante 250 mts. Cada rollo   $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.100 $ 122.100
14111704
Papel higiénico10PaquetePaquetes papel higiénico doble hoja 30 mts. Cada rollo paquetes de 48 unidades (rollos)  $ 15.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.210 $ 156.210
56121014
Percheros murales3RolloRollos de 200 unidades de percheros desechables azul delantal clínico   $ 83.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.547 $ 251.547
47131826
Productos de limpieza de alfombras o tapicerías10BotellaBotellas limpiador de piso higienizaste líquido, botellas de 5 lts. Olor cítrico   $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
12161902
Detergentes surfactantes8Unidadlavalozas líquido botella de 5 lts.  $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.080
53131608
Jabones20Botellajabón líquido botellas de 1 lts  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.520 $ 43.520
47131603
Esponjas90Unidadesponja para lavar loza  $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
47131602
Paños de limpieza absorbente100Unidadpaños multiuso esponja absorbente  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47121701
Bolsas de basura1000Unidadbolsa de basura 80x110  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidadbolsas tipo camiseta compostable o biodegradable (similar), resistencia 4 kilos o equivalente , color blanca sin impresión  $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
47131609
Magos para escobas o traperos80PaquetePaquetes traperos húmedos desinfectantes olor cítrico manzana paquete de 10 un. Cada uno  $ 2.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.560 $ 200.560
42131611
Gorras de quirófano600Unidadcofia desechable  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 1.221.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.062
TOTAL OC $ 1.453.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.