Orden de Compra. Nº1057379-1613-AG25 "COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERIA - HSAP 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-1613-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERIA - HSAP 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 680
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 126507,51
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A
CARLOS MONTENEGRO
FONO 342492740
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUIM
Razón Social PROQUIM SPA
R.U.T. 78.014.622-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROQUIM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes9BidónDETERGENTE Y DESMANCHADOR LIQUIDO BIDÓN DE 20 LITROS. AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.DETERGENTE Y DESMANCHADOR LIQUIDO BIDÓN DE 20 LITROS. AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO. $ 12.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.191 $ 115.191
52141607
Suavizantes de ropa6BidónHUMECTANTE INDUSTRIAL BIDÓN 10 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.HUMECTANTE INDUSTRIAL BIDÓN 10 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO. $ 22.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.220 $ 137.220
52141607
Suavizantes de ropa6BidónSUAVIZANTE INDUSTRIAL BIDÓN 10 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.SUAVIZANTE INDUSTRIAL BIDÓN 10 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO. $ 27.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.218 $ 163.218
12141901
Cloro Cl60BidónCLORO 10% BIDÓN DE 5 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO.CLORO 10% BIDÓN DE 5 LITROS AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y OFERTAR LO SOLICITADO. $ 4.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.200 $ 250.200
Total Neto $ 665.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.508
TOTAL OC $ 792.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.