|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
697-544-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV. IMPRESIÓN Y TRADUCCIÓN PARA INACH DESDE 697-44-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
697-44-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO |
|
Razón Social |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
|
|
R.U.T. |
60.605.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
1273000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jaime Marmor Abarca |
|
Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
|
|
R.U.T. |
7.554.460-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jaime Marmor Abarca |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121506
| Impresión de publicaciones | 1 | Unidad | LINEA 1: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y TRADUCCIÓN PARA EL PROYECTO NODO DEL DEPARTAMENTO CIENTIFICO | LÍNEA N°1: TRADUCCIÓN E IMPRESIÓN DE LIBROS Y LÁMINAS EDUCATIVAS |
$ 6.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.700.000
|
$ 6.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.273.000
|
|
$ 7.973.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.