Orden de Compra. Nº1346283-108-AG25 "MATERIALES DE MANTENCION PARA EL CENTRO IP-IRC COPIAPO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION PARA EL CENTRO IP-IRC COPIAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 198
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI
Comuna Copiapó
Impuesto 45588,6
Dirección de Envío de la Factura Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novacop
Razón Social NOVACOP SPA
R.U.T. 77.950.051-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Novacop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103708
Cubetas de arena3Metro CúbicoMetros Cubico de Arena  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970
22101606
Esparcidoras de gravilla3Metro CúbicoMetros Cubico de Gravilla  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.970 $ 119.970
Total Neto $ 239.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.589
TOTAL OC $ 285.529


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.