Orden de Compra. Nº2440-581-AG25 " Colaciones para Colegio El Boldo de Curicó 2440-569-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-581-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para Colegio El Boldo de Curicó 2440-569-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 61096,4
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
R.U.T. 15.990.020-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos1UnidadEntrega 4 de junio Colaciones consistente en: 100 sandwich pan integral ave-mayo (envasado individual) 100 jugo caja 200ml 100 galleton 40gr 100 yogurt mas cereal 100 trozo de torta (4 tortas de 25 porciones) 100 platos desechable 100 tenedores 100 vasos de cartón 100 cucharas pequeñas 200 servilletas   $ 321.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.560 $ 321.560
Total Neto $ 321.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.096
TOTAL OC $ 382.656


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.990.020-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.