|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
799512-416-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PILAS CR2032 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social
|
|
R.U.T. |
70.859.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
38874 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JORCIMA SPA |
|
Razón Social |
JORCIMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.363.996-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JORCIMA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111706
| Pilas electrónicas | 660 | Unidad | PILAS CR2032 3V | |
$ 310,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 204.600
|
$ 204.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 204.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.874
|
|
$ 243.474
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.