Orden de Compra. Nº
1028897-659-SE25
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SP 01-429 ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ESCUELA PUBLICA EL COPIHUAL,RBD 6600,LINEA 3,SEP,FSA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-659-SE25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
SP 01-429 ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ESCUELA PUBLICA EL COPIHUAL,RBD 6600,LINEA 3,SEP,FSA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1028897-17-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 764 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nury Márquez Macías
Razón Social
NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.
11.718.151-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
4
Unidad no definida
TOMATES FRESCOS
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.044
$ 9.044
50101538
Verduras frescas
3
Unidad no definida
LECHUGA CARDA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
50111510
Carne de ave o carne fresca
5
Unidad no definida
CARNE VACUNO POSTA
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
50151604
Aceites comestibles de animal
2
Unidad no definida
ACEITE VEGETAL
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
AZUCAR GRANULADA
$ 1.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.820
$ 3.820
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDAS COLA NORMAL
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
50111510
Carne de ave o carne fresca
5
kilogramo
TUTOS DE POLLO ENTERO
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50181901
Pan fresco
2
kilogramo
PAN MARRAQUETA
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
Total Neto
$ 139.364
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 139.364
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.