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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621-129-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 621-368-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
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R.U.T. |
61.608.700-2 |
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Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
119344510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Novo Nordisk Farmaceutica Limitada |
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Razón Social |
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.711.330-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Novo Nordisk Farmaceutica Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51181508
| Glucagon | 15902 | Frasco Ampolla | GLUCAGON 1 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE PARA ADMINISTRACION INTRAMUSCULAR-SUBCUTANEA FRASCO AMPOLLA. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. COTIZAR POR FRASCO AMPOLLA. | |
$ 39.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 628.129.000
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$ 628.129.000
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Total Neto
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$ 628.129.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.344.510
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$ 747.473.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.