Orden de Compra. Nº
3309-483-SE24
"
REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POSTA POLCURA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Comunal de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3309-483-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POSTA POLCURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3309-7-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Comunal de Salud
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Unidad de Compra
Diego Portales N°258, Huepil
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 AGL POLCURA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Comunal de Salud
R.U.T.
69.141.802-2
Dirección de Facturación
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel
Comuna
Tucapel
Impuesto
196935
Dirección de Envío de la Factura
Calle Igualdad N°211 Tucapel, Comuna de Tucapel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernando
Razón Social
JUAN FERNANDO ITURRA SALAZAR
R.U.T.
9.864.176-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
2
Unidad
EQUIPOS LED 2X36W, SEGUN SUMINISTRO
EQUIPOS LED 2X36W, SEGUN SUMINISTRO
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAJA CIEGA , SEGUN SUMINISTRO
CAJA CIEGA , SEGUN SUMINISTRO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
EQUIPO LED HERMETICO 2X18W,SEGUN SUMINITRO
EQUIPO LED HERMETICO 2X18W,SEGUN SUMINITRO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
EXTRACTOR DE AIRE 95M3, SEGUN SUMINISTRO
EXTRACTOR DE AIRE 95M3, SEGUN SUMINISTRO
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
80111613
Mano de obra temporal
125
kilogramo
PROTECCION PUERTAS Y VENTANAS, SEGUN SUMINISTRO
PROTECCION PUERTAS Y VENTANAS, SEGUN SUMINISTRO
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
80111613
Mano de obra temporal
2
Metro Cuadrado
MOLDAJE, SEGUN SUMINISTRO
MOLDAJE, SEGUN SUMINISTRO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
80111613
Mano de obra temporal
20
Metro Cuadrado
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS SUPERFICIES( LIMPIEZA, NEUTRALIZAR, REPARAR AGUJEROS, FISURAS Y OTRAS IMPERFECCIONES) SEGUN SUMINISTRO
REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS SUPERFICIES( LIMPIEZA, NEUTRALIZAR, REPARAR AGUJEROS, FISURAS Y OTRAS IMPERFECCIONES) SEGUN SUMINISTRO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Metro Cúbico
FUNDACION HORMIGON EN GENERAL, SEGUN SUMINISTRO
FUNDACION HORMIGON EN GENERAL, SEGUN SUMINISTRO
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Metro Lineal
TUBERIA NARANJA 20, SEGUN SUMINISTRO
TUBERIA NARANJA 20, SEGUN SUMINISTRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
80111613
Mano de obra temporal
3
Metro Lineal
THHN12, SEGUN SUMINISTRO
THHN12, SEGUN SUMINISTRO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 1.036.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 196.935
TOTAL OC
$ 1.233.435
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.