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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-20828-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-135-LE25 SR 201918-2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-135-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
65062,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Adium |
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Razón Social |
TECNOFARMA S A
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R.U.T. |
88.466.300-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Adium |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicinas | 2 | Unidad | DENOSUMAB SOLUCION INYECTABLE 60 MG/ML - 2193577 | PROLIA® Denosumab Solucion Inyectable 60mg/ml CJ 1 Jeringa Prellenada-902107----Proc. P. Term.: PUERTO RICO-Certificados: ISP-FDA-EMA--GMP+API--ANVISA-INVIMA-Eficacia: 36 MESES--PROVEE. UNICO-B-2864-21-Almacenar entre 2°C y 8° C, no congelar |
$ 171.216,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.432
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$ 342.432
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Total Neto
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$ 342.432
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.062
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$ 407.494
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.