Orden de Compra. Nº2332-989-CM14 "ADQUISICION DE LOKER MODULO DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-989-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LOKER MODULO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 54541,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIMUEBLES
Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO
R.U.T. 6.189.318-0
Sucursal MULTIMUEBLES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101702
2239-26-LP09
gabinetes de archivos o accesorios1 (700831) LOCKER LS MULTIMUEBLES METÁLICOS G-500-3 UNIDAD 700831(700831) LOCKER LS MULTIMUEBLES METÁLICOS G-500-3 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 287.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.060 $ 287.060
Total Neto $ 287.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.541
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 341.601