Orden de Compra. Nº3438-155-AG25 "ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-155-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 86568,18
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MENAJEXPRESS.CL
Razón Social COMERCIAL VITO FURNARO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T. 76.430.103-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MENAJEXPRESS.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122808
Bandejas de uso general120UnidadBANDEJA PLÁSTICA AUTOSERVICIO RECTANGULAR DE 44X35CM COLOR GRIS  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.120 $ 261.120
41122808
Bandejas de uso general1UnidadORGANIZADOR PLÁSTICO DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
41122808
Bandejas de uso general3UnidadBANDEJA DE FIBRA PARA GARZON REDONDA DE 45CM  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
52151802
Sartenes domésticas25UnidadPAILAS DE ALUMINIO DE 16CM  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100
52152012
Cubetas para hielo2UnidadHIELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
47121706
ceniceros10UnidadCENICERO DE VIDRIO REDONDO 11CM DIAMETRO  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
52152013
Pimenteros, saleros o especieros24UnidadSALERO 38X38 ALTO TOTAL 9CM  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
52152010
Termos domésticos1UnidadTÉRMO DOSIFICADOR CON LLAVE ACERO INOXIDABLE 9,5 LITROS TIPO CONDOR  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS DE POLICARBONATO DE 200CC  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
46181504
Guantes protectores1UnidadPAR DE GANTES PARA HORNO DE ALTA TEMPERATURA 16"   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
Total Neto $ 455.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.568
TOTAL OC $ 542.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.