Orden de Compra. Nº
3438-155-AG25
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ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-155-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna
San Bernardo
Impuesto
86568,18
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-08-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO
ESCUELA DE INFANTERÍA
DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO
GIRO: DEFENSA
RUT: 61.101.022-2
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MENAJEXPRESS.CL
Razón Social
COMERCIAL VITO FURNARO Y COMPAÑIA LTDA.
R.U.T.
76.430.103-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MENAJEXPRESS.CL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122808
Bandejas de uso general
120
Unidad
BANDEJA PLÁSTICA AUTOSERVICIO RECTANGULAR DE 44X35CM COLOR GRIS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261.120
$ 261.120
41122808
Bandejas de uso general
1
Unidad
ORGANIZADOR PLÁSTICO DE CUBIERTOS DE 4 COMPARTIMIENTOS
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
41122808
Bandejas de uso general
3
Unidad
BANDEJA DE FIBRA PARA GARZON REDONDA DE 45CM
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
52151802
Sartenes domésticas
25
Unidad
PAILAS DE ALUMINIO DE 16CM
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.100
$ 48.100
52152012
Cubetas para hielo
2
Unidad
HIELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 5 LITROS
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.320
$ 18.320
47121706
ceniceros
10
Unidad
CENICERO DE VIDRIO REDONDO 11CM DIAMETRO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
52152013
Pimenteros, saleros o especieros
24
Unidad
SALERO 38X38 ALTO TOTAL 9CM
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
52152010
Termos domésticos
1
Unidad
TÉRMO DOSIFICADOR CON LLAVE ACERO INOXIDABLE 9,5 LITROS TIPO CONDOR
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.126
$ 25.126
52152102
Vasos para beber domésticos
100
Unidad
VASOS DE POLICARBONATO DE 200CC
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
46181504
Guantes protectores
1
Unidad
PAR DE GANTES PARA HORNO DE ALTA TEMPERATURA 16"
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
Total Neto
$ 455.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.568
TOTAL OC
$ 542.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.