Orden de Compra. Nº1638-650-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3557Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-991-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-650-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3557Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-991-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 163231,47
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadPEGAMENTO PARA PVC 250 CC CON BROCHA  $ 6.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.578 $ 12.578
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada50UnidadTEE PLANSA DE 1/2" (16 MM)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo6UnidadABRAZADERA ALTA PRESION 80 - 85 3"  $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
40142604
Codos de tubo5UnidadTEE PVC HIDRAULICO 63 MM  $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.685 $ 11.685
21101510
Cañerías o tuberías de riego1UnidadTUBERIA PVC HIDRAULICO 63 MM 6 MTS  $ 22.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.374 $ 22.374
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada50UnidadCODO PLANSA 1/2" 16 MM  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada50UnidadMINIVALVULA PLANSA PE CINTA DE RIEGO 1/2 16MM  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada3UnidadTAPA PVC HIDRAULICO 63 MM  $ 3.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.036 $ 9.036
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealMANGUERA PVC FLEXIBLE CON ESPIRAL DE PVC RIGIDO 2"  $ 9.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.250 $ 473.250
40142008
Mangueras para agua80Metro LinealMANGUERA PLANA PARA RIEGO 3" 4 BAR PVC (PUEDEN SER DOS DE 40 MTS)  $ 3.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.360 $ 259.360
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA PARA FIERRO GRANO 120  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 859.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.231
TOTAL OC $ 1.022.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.