Orden de Compra. Nº
1638-650-AG25
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3557Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-991-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1638-650-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 3557Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-991-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipio
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.
69.250.500-k
Dirección de Facturación
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
163231,47
Dirección de Envío de la Factura
Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Integral
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Integral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
PEGAMENTO PARA PVC 250 CC CON BROCHA
$ 6.289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.578
$ 12.578
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
50
Unidad
TEE PLANSA DE 1/2" (16 MM)
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo
6
Unidad
ABRAZADERA ALTA PRESION 80 - 85 3"
$ 2.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
TEE PVC HIDRAULICO 63 MM
$ 2.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.685
$ 11.685
21101510
Cañerías o tuberías de riego
1
Unidad
TUBERIA PVC HIDRAULICO 63 MM 6 MTS
$ 22.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.374
$ 22.374
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
50
Unidad
CODO PLANSA 1/2" 16 MM
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
50
Unidad
MINIVALVULA PLANSA PE CINTA DE RIEGO 1/2 16MM
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.750
$ 27.750
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
3
Unidad
TAPA PVC HIDRAULICO 63 MM
$ 3.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.036
$ 9.036
40142008
Mangueras para agua
50
Metro Lineal
MANGUERA PVC FLEXIBLE CON ESPIRAL DE PVC RIGIDO 2"
$ 9.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 473.250
$ 473.250
40142008
Mangueras para agua
80
Metro Lineal
MANGUERA PLANA PARA RIEGO 3" 4 BAR PVC (PUEDEN SER DOS DE 40 MTS)
$ 3.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.360
$ 259.360
31191501
Papeles de lija
5
Pliego
LIJA PARA FIERRO GRANO 120
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 859.113
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 163.231
TOTAL OC
$ 1.022.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.