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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2453-1022-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PM 1037 O/C N° 1036 MEGAFONOS Y GABINETES PARA MEGAFONO. DEPARTAMENTO PERSONAL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
93736,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
START FIRE |
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Razón Social |
EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.615.160-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
START FIRE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161533
| Megáfono | 3 | Unidad | MEGAFONOS. DEPTO PERSONAL. SEGUN SE DESCRIBE EN ARCHIVO ADJUNTO | MEGAFONOS PARA MEGAFONO. DEPARTAMENTO PERSONAL. |
$ 73.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.050
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$ 220.050
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52161533
| Megáfono | 6 | Unidad | GABINETES MEGAFONO. DEPTO PERSONAL. SEGUN SE DESCRIBE EN ARCHIVO ADJUNTO | GABINETES PARA MEGAFONO. DEPARTAMENTO PERSONAL. |
$ 45.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.300
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$ 273.300
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Total Neto
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$ 493.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.736
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$ 587.086
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.