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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838794-288-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAPEL FOTOCOPIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.980.420-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI SN, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
181792 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI SN, INTERIOR HOSPITAL NAVAL, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2025 |
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Proveedor |
GOZ CHILE SPA |
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Razón Social |
GOZ CHILE SPA
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R.U.T. |
76.731.241-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GOZ CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 250 | Resma | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA | |
$ 2.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 610.000
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$ 610.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 120 | Resma | PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 346.800
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$ 346.800
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Total Neto
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$ 956.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.792
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$ 1.138.592
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.