Orden de Compra. Nº2422-1638-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1665-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1638-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1665-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.46.046.001.099 del sistema PRESUPUESTO COMPLEME.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 37513,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ELIAS
Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
R.U.T. 77.045.691-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIO ELIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121602
Bolsas de lona80UnidadBOLSA MORRAL 30X40 X 12 CM APROXIMADOS, IMPRESA CON 3 LOGOS, 20 MOCHILAS DE COLOR VERDE, 20 AMARILLAS, 20 ROJAS Y 20 AZULES, SE DEBE ENVIAR PROPUESTA PARA VISACIÓN. SE ADJUNTAN LOGOS, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA INDICANDO MEDIDAS, COLORES E IMAGEN, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION.( SE REQUIERE PARA ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025)   $ 2.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.440 $ 197.440
Total Neto $ 197.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.514
TOTAL OC $ 234.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.