|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2422-1638-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1665-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
69.072.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
37513,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
MARIO ELIAS |
|
Razón Social |
MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.045.691-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARIO ELIAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121602
| Bolsas de lona | 80 | Unidad | BOLSA MORRAL 30X40 X 12 CM APROXIMADOS, IMPRESA CON 3 LOGOS, 20 MOCHILAS DE COLOR VERDE, 20 AMARILLAS, 20 ROJAS Y 20 AZULES, SE DEBE ENVIAR PROPUESTA PARA VISACIÓN. SE ADJUNTAN LOGOS, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA INDICANDO MEDIDAS, COLORES E IMAGEN, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION.( SE REQUIERE PARA ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025) | |
$ 2.468,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 197.440
|
$ 197.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 197.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.514
|
|
$ 234.954
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.