Orden de Compra. Nº3527-149-AG25 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MITSUBISHI DE LA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-112-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MITSUBISHI DE LA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-112-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LOS PRODUCTOS ENVIADOS POR EL PROVEEDOR NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LO SOLICITADO
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-129-2025 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041
Comuna Arica
Impuesto 7296,38
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Boliche del Repuesto
Razón Social Alejandro Moreno y Cia Ltda
R.U.T. 79.576.610-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Boliche del Repuesto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151905
Correas de caucho2UnidadCORREA DE ALTERNADOR N/P 13040A03, DEBÉ CORRESPONDER AL N/P SOLICITADOCORREA DE ALTERNADOR N/P 13040A03 $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.722
31151905
Correas de caucho1UnidadCORREA DE ACCESORIOS N/P 90861-9100, DEBÉ CORRESPONDER AL N/P SOLICITADOCORREA DE ACCESORIOS N/P 90861-9100 $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
Total Neto $ 38.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.296
TOTAL OC $ 45.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.