Orden de Compra. Nº1306643-669-AG25 " ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA MAS - EXP 11500"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306643-669-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA MAS - EXP 11500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2264/2025 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 259093,12
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SS Servicios SpA
Razón Social SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.444.026-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta5Cajalapices pasta 5 cajas (50 unidades c/c)  $ 12.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.805 $ 60.805
31201515
Cintas de papel30UnidadCinta adhesiva masking 48 mm 40 mt  $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.670 $ 35.670
31201515
Cintas de papel15UnidadCinta adhesiva masking 24 mm 40 mt  $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
31201611
Adhesivos de láminas5UnidadLámina magnética de reverso adhesivo. Medidas: 62cm de ancho por 100cm de largo x 0.3 mm de espesor.  $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
24102208
Infladores de aire2UnidadINFLADOR DE AIRE O BOMBIN DE AIRE DIGITAL  $ 14.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450
31201512
Cinta Transparente40Unidadcinta de embalaje transparente 48 mm 100 mt  $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.160 $ 36.160
44101707
Corcheteras5UnidadCORCHETERA FULTONS OFICINA 20 HOJAS METAL/PLÁSTICO 24/6MM UNIDAD  $ 2.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
44101707
Corcheteras10UnidadCORCHETES FULTONS METAL CROMADO 26/6MM CAJA 1000 UNIDADES  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
26111702
Pilas alcalinas36UnidadPILA RECARGABLE AA 1,2 V 12 UNIDADES DURACELL O EQUIVALENTE  $ 14.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.100 $ 512.100
26111702
Pilas alcalinas36UnidadPack 12 Pilas recargables aaa  $ 12.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.884 $ 448.884
44103105
Cartuchos de tinta5PackTinta para impresora Canon MAXIFY GX7010 O EQUIVALENTE  $ 33.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.375 $ 166.375
60123201
Cintas de papel3ResmaPapel bond adhesivo  $ 8.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.364 $ 26.364
Total Neto $ 1.363.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.093
TOTAL OC $ 1.622.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.