Orden de Compra. Nº
1306643-669-AG25
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ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA MAS - EXP 11500
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1306643-669-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA MAS - EXP 11500
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2264/2025 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA.
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
259093,12
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SS Servicios SpA
Razón Social
SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.444.026-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SS Servicios SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
5
Caja
lapices pasta 5 cajas (50 unidades c/c)
$ 12.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.805
$ 60.805
31201515
Cintas de papel
30
Unidad
Cinta adhesiva masking 48 mm 40 mt
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.670
$ 35.670
31201515
Cintas de papel
15
Unidad
Cinta adhesiva masking 24 mm 40 mt
$ 762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.430
$ 11.430
31201611
Adhesivos de láminas
5
Unidad
Lámina magnética de reverso adhesivo. Medidas: 62cm de ancho por 100cm de largo x 0.3 mm de espesor.
$ 4.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
24102208
Infladores de aire
2
Unidad
INFLADOR DE AIRE O BOMBIN DE AIRE DIGITAL
$ 14.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.450
$ 28.450
31201512
Cinta Transparente
40
Unidad
cinta de embalaje transparente 48 mm 100 mt
$ 904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.160
$ 36.160
44101707
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERA FULTONS OFICINA 20 HOJAS METAL/PLÁSTICO 24/6MM UNIDAD
$ 2.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.980
$ 10.980
44101707
Corcheteras
10
Unidad
CORCHETES FULTONS METAL CROMADO 26/6MM CAJA 1000 UNIDADES
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.030
$ 2.030
26111702
Pilas alcalinas
36
Unidad
PILA RECARGABLE AA 1,2 V 12 UNIDADES DURACELL O EQUIVALENTE
$ 14.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 512.100
$ 512.100
26111702
Pilas alcalinas
36
Unidad
Pack 12 Pilas recargables aaa
$ 12.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 448.884
$ 448.884
44103105
Cartuchos de tinta
5
Pack
Tinta para impresora Canon MAXIFY GX7010 O EQUIVALENTE
$ 33.275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.375
$ 166.375
60123201
Cintas de papel
3
Resma
Papel bond adhesivo
$ 8.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.364
$ 26.364
Total Neto
$ 1.363.648
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 259.093
TOTAL OC
$ 1.622.741
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.