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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2078-160-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CATERING PARTICIPACIÓN CIUDADANA SC 192 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
O' Higgins 241 Local 2 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
22230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O' Higgins 241 Local 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUNTO BREAK |
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Razón Social |
EVENTOS VERÓNICA ELOISA TORRES ROCHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.881.176-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO BREAK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 30 | Unidad | E1O2RT9 Compra de servicio de coffee para 30 personas para Escuela de Formación Ciudadana Prov de Concepción para martes 03 de junio en el auditorio de la Universidad de Las Américas, campus Chacabuco, sede Concepción (Chacabuco #539, esquina Rengo). A LAS 11:00 HRAS. | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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Total Neto
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$ 117.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.230
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$ 139.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.