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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3177-469-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de estímulos para alumnos de Colegio Artístico Santa Teresa con cargo a Fondos SEP. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3177-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Castro N°250 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
43430,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castro N°250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos |
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Razón Social |
MARIA LUZ QUINONES FARIAS
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R.U.T. |
10.056.010-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prixmarc Trofoes, Timbres - Grabados - Trofeos - Regalos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 1 | Unidad | Compra de estímulos para alumnos de Colegio Artístico Santa Teresa con cargo a Fondos SEP. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24 | Compra de estímulos para alumnos de Colegio Artístico Santa Teresa con cargo a Fondos SEP. Contrato de Suministros Trofeos, medallas y otros 3177-5-LE24 |
$ 228.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.580
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$ 228.580
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Total Neto
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$ 228.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.430
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$ 272.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.