Orden de Compra. Nº874750-241-AG25 "SERVICIO COFFE BREACK"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-241-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREACK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 877 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monha Coctelería
Razón Social MONICA MARIBEL BARRIENTOS PEREZ
R.U.T. 15.301.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Monha Coctelería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería140UnidadCOFFE BREACK PARA 3 JORNADAS EN HOSPITAL DE PORVENIR VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASCOFFE BREACK PARA 3 JORNADAS EN HOSPITAL DE PORVENIR VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadQUEQUES ENVASADOS VENCIMIENTO MÍNIMO 3 MESES.QUEQUES ENVASADOS VENCIMIENTO MÍNIMO 3 MESES. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.180.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.301.639-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.