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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
576181-202-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN PREVENTIVA AU-359 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA CONCON
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R.U.T. |
61.979.760-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
25227,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 16 DE JUNIO S/N CAMINO INTERNACIONAL CONCON |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2025 |
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Proveedor |
mecanica pit |
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Razón Social |
MARCELO MANUEL ORMAZÁBAL PERALTA
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R.U.T. |
8.375.527-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
mecanica pit |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO VEHICULO FISCAL SIGLA NAVAL AU-359
DETALLES EN PUNTO N°2 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA | MANTENIMIENTO VEHICULO FISCAL SIGLA NAVAL AU-359
DETALLES EN PUNTO N°2 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA |
$ 132.774,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.774
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$ 132.774
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Total Neto
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$ 132.774
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.227
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$ 158.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.