Orden de Compra. Nº1426096-8-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426096-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426096-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426096-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 34
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación 18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101
Comuna Chillán
Impuesto 135506,1
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre N° 246, piso 11, oficina 1101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos3BidónLavalozas concentrado 5 litros  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
47131816
Desodorantes3BidónDesodorante ambiental 5 litros  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131606
Desodorantes6UnidadRecarga aromatizador 250 - 270 ml (todos del mismo aroma)  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47131603
Esponjas40UnidadEsponja verde-amarilla unidad  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
14111703
Toallas de papel300PaqueteToalla papel interfoliada 200 unidades hoja simple  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000
14111704
Papel higiénico150Paquetepapel higiénico rollo X 50 mts. 4 unidades por paquete  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
14111703
Toallas de papel80RolloToalla de papel rollo X 200 metros  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 713.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.506
TOTAL OC $ 848.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.