Orden de Compra. Nº552757-351-SE25 "ALIMENTOS ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-351-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41360 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 54465,59
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados4CajaCAJA DE GRANOLA 300 GRS  $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.788 $ 10.788
50221101
Granos de Cereales200UnidadBARRA DE CEREAL SURTIDO  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600
50202310
Agua mineral85UnidadAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 1/2 LITRO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
50192303
Postres, helados o yogurt congelado86UnidadYOGURT ZERO LACTO/BAJO EN CALORÍAS 125 GRS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.284 $ 25.284
50101634
Fruta fresca82UnidadPOSTRE FRUTA FRESCA 200 GRS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.768 $ 75.768
50101717
Semillas o frutos secos pelados7kilogramoFRUTOS SECOS SURTIDOS (NUECES, PASAS Y ALMENDRAS)  $ 12.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.381 $ 87.381
Total Neto $ 286.661
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.466
TOTAL OC $ 341.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.