Orden de Compra. Nº439-421-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-256-COT25 COMPRA DE UNIFORME PARA FUNCIONARIAS JUNJI"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-421-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-256-COT25 COMPRA DE UNIFORME PARA FUNCIONARIAS JUNJI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS - JUNJI, CALZADOS - JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 600628,76
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcam
Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda.
R.U.T. 76.257.574-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arcam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131503
ropaje14UnidadPolerón Educadoras: Polerón de polar con cierre con logos institucionales bordados, color verde botella. (Según modelo y tallas en documento adjunto)  $ 9.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250
52131503
ropaje44UnidadPolerón técnico en párvulo: Polerón de polar con cierre con logos institucionales bordados, color azul marino (imagen de referencia solo cambia el color) (Según modelo y tallas en documento adjunto)  $ 9.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.500 $ 434.500
52131503
ropaje13UnidadPolerón auxiliar de servicio: Polerón de polar con cierre con logos institucionales bordados, color gris. (imagen de referencia solo cambia el color) (Según modelo y tallas en documento adjunto)   $ 9.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.375 $ 128.375
53111602
Zapatos de mujer71UnidadZapatillas: Tipo running, color azul marca Skechers o de similares o superiores características. (imagen de referencia solo cambia el color) (Según modelo y tallas en documento adjunto)   $ 34.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.079 $ 2.460.079
Total Neto $ 3.161.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 600.629
TOTAL OC $ 3.761.833


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.417.684-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.