Orden de Compra. Nº1057419-364-SE25 "CS-Insumos Wetripantu-REQ 12//ITEM 22.01.001.003-HSAB50392-ESF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057419-364-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-Insumos Wetripantu-REQ 12//ITEM 22.01.001.003-HSAB50392-ESF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057419-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1056
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA
R.U.T. 61.607.304-4
Dirección de Facturación Salamanca Sin numero
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 110762,4
Dirección de Envío de la Factura Salamanca Sin numero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos80Unidad no definida80 Trutro de pollo 400 grs aprox  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos40Unidad no definida40 Longaniza  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida10 Quesillos  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 Bicarbonato  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 Levadura 500 grs  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 Aji Merken  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definida2 Mayonesa 900 grs  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
93131608
Servicios de suministro de alimentos30Unidad no definida30 Marraquetas  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida10 Queso 250 grs  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida10 Jamon laminado  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos8Unidad no definida8 Huevos Docena  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.320 $ 26.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definida 3 Yerba Mate Taragui 1 kilo  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970
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Servicios de suministro de alimentos80Unidad no definida80 Chuleta vetada 400 grs aprxSuministro de carnes, congelados y otros. UCA $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
Total Neto $ 582.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.762
TOTAL OC $ 693.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.