Orden de Compra. Nº4134-172-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4134-89-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-172-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4134-89-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 164283,5
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcam
Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda.
R.U.T. 76.257.574-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arcam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero28UnidadTallas: -S= 4 unidades -M= 7 unidades -L= 10 unidades -XL= 2 unidades -XXL= 5 unidadesPOLERA PIQUE M/LARGA VARON VERDE BOTELLA, CON 2 BORDADOS. ESCUDO COMUNAL EN BRAZO DERECHO Y FRASE "DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES" EN BRAZO IZQUIERDO. $ 9.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.120 $ 260.120
53102516
Gorras27Unidad GORROS PESCADOR COLOR BEIGE CON ESCUDO COMUNAL BORDADO BORDADO AL FRENTE $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.230 $ 148.230
46181527
Pantalones protectores27UnidadTallas: -42= 6 unidades -44= 3 unidades -46= 5 unidades -48= 2 unidades -50= 4 unidades -52= 1 unidad -54= 3 unidades -56= 2 unidades -58= 1 unidadPANTALON ALERCE BICOLOR (30088) AZUL/A.INDIGO $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.300 $ 456.300
Total Neto $ 864.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.284
TOTAL OC $ 1.028.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.