Orden de Compra. Nº3613-107-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-33-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-107-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-33-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93/MANTENIMIENTO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA
Comuna Vicuña
Impuesto 56525
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Walker Campusano Contratista
Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO
R.U.T. 7.972.511-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Walker Campusano Contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadINSTALACION TERMINAL 25MM PVC HIDRAULICO  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadCAMBIO TUBO PVC 25MM HIDRAULICO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadINSTALACION TERMINAL COBRE 3/4  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadINSTALACION COPLA AMERICANA 32MM PVC HIDRAULICO  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalASEO  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Metro CuadradoEXCAVACION  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Metro CuadradoHORMIGON H25 PREMEZCLA  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 238.000
Descuento $ 0
Cargos $ 59.500
IVA  19  % $ 56.525
TOTAL OC $ 354.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.