Orden de Compra. Nº3446-217-AG25 "22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" OPER INST ACIN 1302"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-217-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" OPER INST ACIN 1302
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
Comuna Los Andes
Impuesto 150157
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura65kilogramoSOLDADURA 1/8 6011  $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.100 $ 243.100
21101513
Discos100DiscoDISCO DE CORTE FINO 4 1/2  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
21101513
Discos50DiscoDISCO ESCALINADO GRANO 80  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
31161614
Pernos estructurales1000UnidadPERNOS COCHE 3/8 HILO COMPLETO DE 2"  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
31161731
Tuercas soldables2000UnidadTUERCAS 3/8  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos10GalónGALONES ANTICORROSIVO NEGRO  $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadENCHUFES HEMBRA DOBLE 16 AMP  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 790.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.157
TOTAL OC $ 940.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.