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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216085-397-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ENFERMERIA SOL 28087 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1216085-24-R124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.983.600-5 |
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Dirección de Facturación |
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
30780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
QUINTA 050 VILLA ALEMANA , CORPORACION MUNICIPAL VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMás SpA |
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Razón Social |
IMÁS EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS SPA
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R.U.T. |
77.297.183-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMás SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45141502
| Fijador | 36 | Unidad | FIJADOR EN SPRAY EN BASE ALCOHÓLICA PARA CITOLOGÍA DE 100- 150 ML.. UNIDAD | FIJADOR EN SPRAY EN BASE ALCOHÓLICA PARA CITOLOGÍA DE 100- 150 ML.. UNIDAD |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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Total Neto
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$ 162.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.780
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$ 192.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.