Orden de Compra. Nº2343-306-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-286-COT25/ PEDIDO 763/ IDOC: 4186325/ CTF 27"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-306-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-286-COT25/ PEDIDO 763/ IDOC: 4186325/ CTF 27
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La Unidad Tecnica indica como plazo máximo de entrega el día Lunes 03 de noviembre de 2025 a las 08:30 hrs del mueble solicitado bajo la OC 343-306-AG25 enviada el 31 de julio de 2025, debido a que se ha excedido exageradamente el plazo de entrega de 10 días detallado en su oferta a través del portal.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 174033,54
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alumbrachile
Razón Social ALUMBRACHILE SPA
R.U.T. 77.703.141-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alumbrachile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111703
Mueble de almacenaje no modular1UnidadConfección de mueble para almacenamiento de productos químicos y útiles de aseo, destinado al Casino Municipal, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas adjuntas. Se incorporan imágenes referenciales del mueble actualmente instalado en el recinto, el cual posee las mismas dimensiones y características generales que el solicitado en el presente requerimiento.  $ 915.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.966 $ 915.966
Total Neto $ 915.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.034
TOTAL OC $ 1.090.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.