Orden de Compra. Nº1274189-155-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-143-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1274189-155-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-143-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T. 70.934.900-7
Dirección de Facturación Carlos Condell nro 320
Comuna Buin
Impuesto 42218
Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell nro 320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoDespachar de lunes a jueves entre 9:00 y 16:00 horas en dirección de despacho. Preguntar por Paula Alarcón. Entregar junto a Factura respectiva.
Pago Facturas
La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la ultima semana de cada mes.
Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL ST
Razón Social GRUPO EMPRESARIAL ST SPA
R.U.T. 77.595.013-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO EMPRESARIAL ST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas2UnidadCortinas Roller, Blanca, Lavable (PVC). Medidas: 150x150cms  $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
52131501
Cortinas2UnidadCortinas Roller, Blanca, Lavable (PVC). Medidas: 210x2000cms  $ 46.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.200 $ 93.200
Total Neto $ 172.200
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 42.218
TOTAL OC $ 264.418


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.547.235-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.