Orden de Compra. Nº872-620-AG25 "Materiales de aseo (872-497-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 872-620-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo (872-497-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2665
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 341356,85
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grumpy Chile SPA
Razón Social GRUMPY CHILE SPA
R.U.T. 76.559.757-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico15BidónBIDON DE 5 LTS JABON LIQUIDO NEUTRO GLICERINA AROMATICO  $ 29.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.885 $ 441.885
14111704
Papel higiénico10UnidadDISPENSADORES DE JABON LIQUIDO (TORK O SIMILAR)  $ 33.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.650 $ 337.650
14111704
Papel higiénico10UnidadDISPENSADORES TOALLA (ROLLOS JUMBO TORK O SIOMILAR)  $ 52.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.080 $ 528.080
14111704
Papel higiénico600RolloTOALLA PAPEL, 280 mts (300 PACK)  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
14111704
Papel higiénico120RolloPAPEL HIGIENICO, 500 mts. Elite o Similar .(68 gr/m2, Ancho mínimo 100 mm) (50 PACK)  $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.400 $ 488.400
Total Neto $ 1.796.615
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.357
TOTAL OC $ 2.137.972


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.