Orden de Compra. Nº1057506-1737-CM25 "Orden de Compra: 1057506-1737-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-1737-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1057506-1737-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1354
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370
Comuna Coelemu
Impuesto 518160,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISAFE
Razón Social MULTI SAFE SPA
R.U.T. 76.751.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN XVI1620 (1923957) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN XVI(1923957) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Coelemu; Manuel A. Matta N°370 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.580 $ 1.715.580
0
2239-9-LR22
DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC VAINILLA UNIDAD REGIÓN XVI60 (1898559) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC VAINILLA UNIDAD REGIÓN XVI(1898559) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC VAINILLA UNIDAD REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Coelemu; Manuel A. Matta N°370 $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.220 $ 68.220
0
2239-9-LR22
DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD REGIÓN XVI60 (1898525) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD REGIÓN XVI(1898525) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Coelemu; Manuel A. Matta N°370 $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.160 $ 62.160
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN XVI40 (1925045) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN XVI(1925045) TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 M 2 ROLLOS REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Coelemu; Manuel A. Matta N°370 $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.600 $ 307.600
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA VIRUTEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN XVI600 (1890467) BOLSA DE BASURA VIRUTEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN XVI(1890467) BOLSA DE BASURA VIRUTEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Coelemu; Manuel A. Matta N°370 $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.600 $ 573.600
Total Neto $ 2.727.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 518.160
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.245.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.