Orden de Compra. Nº3679-4879-SE25 "POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°34, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-4879-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°34, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3679-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 312
Comuna San Esteban
Impuesto 213065,81
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Strong Gafas Limitada
Razón Social Strong Gafas Limitada
R.U.T. 76.343.598-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes25Unidad no definidaACETATO 7 TR90 SOBRE LENTES LINEA 9  $ 10.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.500 $ 258.500
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Marcos de lentes20Unidad no definidaTR90 LINEA 5  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.220 $ 115.220
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Marcos de lentes25Unidad no definidaMETALICO BLUE LIGHT UV400 ARO COMPLETO LINEA 7  $ 6.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.675 $ 164.675
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Marcos de lentes25Unidad no definidaMETAL ARO COMPLETO LINEA 1  $ 5.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.025 $ 144.025
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Marcos de lentes3Unidad no definidaCAJA DE PAÑOS MICOFIBRA DE LIMPIEZA  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354
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Marcos de lentes5Unidad no definidaCORDONES DE SILICONA  $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.125 $ 8.125
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Marcos de lentes25Unidad no definidaACETATO LINEA 3  $ 9.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
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Marcos de lentes19Unidad no definidaLENTES PRE-GRADUADOS LINEA10  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
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Marcos de lentes20Unidad no definidaLENTES DE SOL LINEA 12  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 1.121.399
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.066
TOTAL OC $ 1.334.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.