Orden de Compra. Nº
3679-4879-SE25
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POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°34, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-4879-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS PARA OPTICA COMUNAL DE SAN ESTEBAN, SEGUN MEMORANDUM N°34, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR OPTICA COMUNAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3679-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 312
Comuna
San Esteban
Impuesto
213065,81
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Strong Gafas Limitada
Razón Social
Strong Gafas Limitada
R.U.T.
76.343.598-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142903
Marcos de lentes
25
Unidad no definida
ACETATO 7 TR90 SOBRE LENTES LINEA 9
$ 10.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.500
$ 258.500
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad no definida
TR90 LINEA 5
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.220
$ 115.220
42142903
Marcos de lentes
25
Unidad no definida
METALICO BLUE LIGHT UV400 ARO COMPLETO LINEA 7
$ 6.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.675
$ 164.675
42142903
Marcos de lentes
25
Unidad no definida
METAL ARO COMPLETO LINEA 1
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.025
$ 144.025
42142903
Marcos de lentes
3
Unidad no definida
CAJA DE PAÑOS MICOFIBRA DE LIMPIEZA
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.354
$ 12.354
42142903
Marcos de lentes
5
Unidad no definida
CORDONES DE SILICONA
$ 1.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.125
$ 8.125
42142903
Marcos de lentes
25
Unidad no definida
ACETATO LINEA 3
$ 9.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.000
$ 246.000
42142903
Marcos de lentes
19
Unidad no definida
LENTES PRE-GRADUADOS LINEA10
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
42142903
Marcos de lentes
20
Unidad no definida
LENTES DE SOL LINEA 12
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
Total Neto
$ 1.121.399
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.066
TOTAL OC
$ 1.334.465
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.