Orden de Compra. Nº
1239966-95-AG25
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1239966-95-AG25
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CESFAM JUAN LOZIC PEREZ
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Javiera Carrera 1430
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
740984,8
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera 1430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT SUR
Razón Social
DENTAL MAYORDENT SUR LIMITADA
R.U.T.
76.144.219-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAYORDENT SUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza
40
Unidad
Escobilla profilaxis taza suave
$ 232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
11101511
Calcio
2
Unidad
Hidróxido de calcio polvo 10-20 grs
$ 1.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
Hipoclorito 1000 ML
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
48
Unidad
Papel articulado DENTAL
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.480
$ 24.480
30201903
Unidades dentales
3
Unidad
Adhesivo para prótesis dental 70grs
$ 12.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.100
$ 38.100
23153004
Artículo de aguja
3000
Unidad
Aguja dental corta 30G X 7/8
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
23153004
Artículo de aguja
5000
Unidad
Aguja dental larga 27G X 1 5/8
$ 39,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
15101606
Alcoholes carburantes gelificados
4
Unidad
Alcohol de quemar 1000ml
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
51142904
Lidocaína
6000
Unidad
Anestesia 2% con vaso constrictor tubo vidrio
$ 514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.084.000
$ 3.084.000
51142904
Lidocaína
500
Unidad
Anestesia 3% sin vaso constrictor tubo vidrio
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
42152457
Kits de cementado dental
1
Unidad
Cemento obturacion Grossman 25 mg
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
360
Unidad
Conos gutapercha 15-40
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
100
Unidad
Conos gutapercha 45-80
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
11101511
Calcio
8
Unidad
Dycal hidroxido calcio
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.200
$ 87.200
Total Neto
$ 3.899.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 740.985
TOTAL OC
$ 4.640.905
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.