Orden de Compra. Nº1239966-95-AG25 "INSUMOS DENTALES "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1239966-95-AG25
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430
Comuna Puerto Natales
Impuesto 740984,8
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT SUR
Razón Social DENTAL MAYORDENT SUR LIMITADA
R.U.T. 76.144.219-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYORDENT SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza40UnidadEscobilla profilaxis taza suave   $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
11101511
Calcio2UnidadHidróxido de calcio polvo 10-20 grs   $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
12141901
Cloro Cl2UnidadHipoclorito 1000 ML   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos48UnidadPapel articulado DENTAL   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
30201903
Unidades dentales3UnidadAdhesivo para prótesis dental 70grs   $ 12.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
23153004
Artículo de aguja3000UnidadAguja dental corta 30G X 7/8   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
23153004
Artículo de aguja5000UnidadAguja dental larga 27G X 1 5/8   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
15101606
Alcoholes carburantes gelificados4UnidadAlcohol de quemar 1000ml   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
51142904
Lidocaína6000UnidadAnestesia 2% con vaso constrictor tubo vidrio   $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.084.000 $ 3.084.000
51142904
Lidocaína500UnidadAnestesia 3% sin vaso constrictor tubo vidrio   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
42152457
Kits de cementado dental1UnidadCemento obturacion Grossman 25 mg   $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos360UnidadConos gutapercha 15-40   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos100UnidadConos gutapercha 45-80   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
11101511
Calcio8UnidadDycal hidroxido calcio   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
Total Neto $ 3.899.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 740.985
TOTAL OC $ 4.640.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.