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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-18-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-8-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
48016,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-05-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL COLOR |
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Razón Social |
JAIME PATRICIO AMO BOSONI
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R.U.T. |
9.802.603-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL COLOR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12162901
| Agentes de control asfaltina parafina tipo solvente | 130 | Litro | SOLVENTE DE LIMPIEZA | BOTELLA 1 LT BENCINA BLANCA DILOX.
SE ADJUNTA FICHA TECNICA.
VALOR INCLUYE FLETE. |
$ 1.944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.720
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$ 252.720
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Total Neto
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$ 252.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.017
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$ 300.737
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.