Orden de Compra. Nº377-281-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-266-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-281-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-266-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAMA Producciones
Razón Social DAVID GONZALO RIVEROS BIANCHI
R.U.T. 13.192.324-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DAMA Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COLACION PARA EL DIA 20/06 (40 PERSONAS) DESTINADAS ACTIVIDAD "A-MAR" CONSISTENTE EN: FRUTOS SECOS, GALLETONES DE AVENA, BEBESTIBLES FRIOS, BEBESTIBLES CALIENTES, AZUCAR RUBIA, VASOS TERMICOS Y REVOLVEDORES.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE COLACION PARA EL DIA 05/07 (50 PERSONAS) DESTINADAS ACTIVIDAD "CHICAS SURF" CONSISTENTE EN: FRUTOS SECOS, GALLETONES DE AVENA, BEBESTIBLES FRIOS, BEBESTIBLES CALIENTES, AZUCAR RUBIA, VASOS TERMICOS Y REVOLVEDORES.  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.817.106-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.192.324-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 22.195.949-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 25.995.167-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 10.974.420-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.