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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-1487-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EDG PG02 FONDOS DE CONTINGENCIA REPARACIÓN Y SELLO REDES DE GAS MAFIL Y MARIQUINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1432083-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
7552500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Direccion de entrega de los servicios | Según lo establecido en contrato |
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Proveedor |
Ingenieria y Servicios Propano Ltda |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.355.751-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y Servicios Propano Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas | 1 | Unidad no definida | REPARACION Y SELLO VERDE GENERAL REDES DE GAS, EE.EE. COMUNAS DE MAFIL Y MARIQUINA | REPARACION Y SELLO VERDE GENERAL REDES DE GAS, EE.EE. COMUNAS DE MAFIL Y MARIQUINA |
$ 39.750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.750.000
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$ 39.750.000
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Total Neto
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$ 39.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.552.500
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$ 47.302.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.