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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079639-854-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA 7 VEHÍCULOS FISCALES DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
547982,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITECA DACSA |
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Razón Social |
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.985.320-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECA DACSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | -35 NEUMÁTICOS 235/55 R18 HT PARA LOS VEHÍCULOS FISCALES MARCA MAXUS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO.
-CON INSTALACIÓN | -NEUMATICO HT MARCA MAXTREK, MEDIDA 235/55 R18, MODELO SIERRA S6, INDICE DE CARGA Y VELOCIDAD 100V
-SE INCLUYE : 35 MONTAJES, 35 BALANCEO, 35 VÁLVULAS STD.
-7 ALINEACIONES, 7 SANITIZADOS DE CABINA |
$ 2.884.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.884.118
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$ 2.884.118
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Total Neto
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$ 2.884.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 547.982
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$ 3.432.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.