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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1650-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RAM/ C.TANTAUCO/REQ. N°45/AGUA DESTILADA/ágil: 3328-1026-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Ley de presupuesto N 21.722 del año 2025 para la entidades del área de la salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
34580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
isamar |
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Razón Social |
OSCAR ALBERTO NAHUEL PENA
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R.U.T. |
15.803.760-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
isamar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 130 | Bidón | AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA BIDON DE 5 LITROS | Agua desmineralizada (bidón de 5 litros) |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.000
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$ 182.000
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Total Neto
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$ 182.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.580
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$ 216.580
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.